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澧县科学技术协会2018年度部门决算
作者:佚名 日期:2019年07月07日 来源:本站原创 浏览:

   

一、澧县科学技术协会单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

二、澧县科学技术协会2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、澧县科学技术协会2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况  

 (九)关于2018年度预算绩效情况说明 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  四名称解释 

    

 

 

  、澧县科学技术协会单位概况

(一)部门职责 

1、组织开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
  2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》, 弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

3 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,促进学术道德建设和学风建设。

4、组织科学技术工作者为党委和政府制定科学技术政策、法规提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

5 表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

7 开展民间科学技术交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。 

9、兴办符合澧县科协宗旨的社会公益事业。

10、完成县委县政府和上级科协交办的工作任务。

  机构设置 

澧县科学技术协会(简称澧县科协)是独立建制的正科级单位,定行政编2个,事业编3个。内设机构:办公室、科技咨询服务中心。

    单位全称2018年度部门决算表 

     决算公开表格附后。

    单位全称2018年度部门决算情况说明  

  收入支出决算总体情况说明  

2018年总收入92.47万元比上年减少26.88%。总支出90.72万元,比上年减少26.71%。财政总收入支出减少原因主要是预算安排的减少  

收入决算情况说明  

   2018年本年收入92.47万元,全部为财政拨款收入。  支出决算情况说明  

2018年本年支出90.72万元中,财政拨款支出90.72万元,占本年支出的100%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款总收入92.47万元,比上年减少26.88%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出90.72万元,比上年减少26.71%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增长原因主要是预算安排的减少

   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出90.72万元,占本年支出的100%,比上年减少26.71%。财政拨款支出减少原因主要是预算安排的减少  

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,科学技术支出72.72万元,占本年财政拨款支出90.72万元的80.16%;文化体育与传媒支出6.51万元,占本年支出的7.17%;社会保障和就业支出6.45万元,占本年支出的7.10%;医疗卫生与计划生育支出1.18万元,占本年支出的1.3%;住房保障支出3.86万元,占本年支出的4.25%  

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数90.72万元,比年初预算数79.69万元增加11.03%。其中基本支出决算数51.13万元,比年初预算数46.39万元增加10.22%;项目支出决算数39.59万元,比年初预算数33万元增加19.97%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  财政拨款基本支出51.13万元,占本年财政拨款支出90.72万元的56.36%。基本支出中人员经费47.93万元,占基本支出51.13万元的93.74%,日常公用经费3.2万元,占基本支出的6.26%。  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出1.1万元,比上年1.1万元持平。其中:因公出国(境)费支出  0  万元,比上年  0 万元减少  0 %;公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,比上年 0万元减少 0  %;公务接待费支出  1.1万元,比上年  1.1万元减少 0  %。三公经费支出持平的原因主要是我较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我公务接待15批次,184人次。

 政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

 关于2018年度预算绩效情况说明  

{C}1、{C}{C}{C}按照湘财绩〔2018〕3号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了科学技术工作发展。2018年,我深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕委、政府决策部署,统筹做好召开工作会3次;组织调研活动4次;组织交流活动2次;开展教育培训4次,培训人数400人;组织政企垦谈5次;开展学术交流2次。

  其他重要事项  

  1、机关运行经费支出情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。 

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元

  3、国有资产占用情况。截至201812月31日,本单位无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件:
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